用友erp供应商锁定(用友供应商被锁定)

时间:2023-09-01 栏目:用友erp管理软件 浏览:33

用友ERP管理软件对于企业的供应链管理至关重要。它可以帮助企业优化库存、降低成本,并提高订单处理的效率。本文将深入探讨进销存软件的关键功能和优势,助您在竞争激烈的市场中保持领先地位,同时给大家分享用友erp供应商锁定,以及用友供应商被锁定相关的内容。

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使用用友财务软件中在应收管理中制单时出现该客户已被锁定,该如何操作...

第二种方法,在系统管理下,清除单据锁定,可以将客户锁定清除。

查看是否有其他人正在处理和此供应商相关的事情,例如:供应商信息变更、单据创建、修改等操作。

首先登录用友U8系统。点击“业务导航”。点击“基础档案”菜单下的“客商信息”,选择“供应商档案”。弹出下图所示对话框,点击“增加”。输入供应商简称,点击“保存”。供应商档案就增加完成了。

提示锁定的话,你去清除异常那当然解决不了问题。原因:出现这样的问题,一般是由于之前没有正常退出软件,造成正在被编辑的任务被锁定。

只要基础资料中有陈静(无重名),在今后的操作中,您可以直接输入“陈静”,不输入其所在部门就行。“后来”,1)系统管理---视图---清除异常任务 2)如果还不行,向用友服务人员索要“清除单据锁定”的补丁,清除锁定。

用友u8显示科目正在被云飞进行对账单录入操作已锁定怎么办啊

首先打开U8,打开菜单,找到【基础设置】-》【会计科目】,打开会计功能。打开【会计科目】功能,点击上方【指定科目】。打开的界面中,选中【现金科目】单选框,中间位置选择需要设置的现金科目。然后点击按钮。

打开对账界面,按ctrl+F6,跳出是否清除所有站点的锁定记录。点击是。保持报错的界面,用admin登陆系统管理,在视图下面,点击清除单据锁定。

用原出纳用户在原来使用支票登记簿的机器上登录,进入支票登记簿,然后正常退出。

前面一种找到那台电脑退出即可,后一种需要你用admin进系统管理进行单据锁定清除,不过用友系统管理的单据锁定清除不是很好用,建议上网找下单据清除工具清除一下即可。

A、找到桌面系统管理图标,双击图标进入到系统管理;B、点击“系统”“注册”菜单,进入到软件登陆界面;C、在“用户名”处输入admin然后点击“确定”登陆;D、登陆到软件后再点击“视图”“清除异常任务”“清除所有锁定”。

在录入期初余额时,不能操作凭证,科目,查询科目相关内容,要先关闭这些窗口才可以;如果关闭还提示,说明没有释放,使用管理员账号,在任务管理里释放锁定即可。以上回答希望能帮助到您;如果您觉得有什么疑问可以留言或私信。

请问高手用友固定资产类别不能增加,提示:不能保存,因为对应的记录或数...

1、进固定资产模块-设置-资产类别-选菜单中增加即可。

2、出现不能设置二级明细科目是应为一级科目被占用了,解决方法:首先点击损益结转,然后自定义结转,然后取消所有的结转。这样再增加固定资产的明细就不会出现已经使用的提示了。设置好明细后,再恢复期间损益结转。

3、种可能:固定资产的登陆存在一个时间的序时问题,可能是登陆的月份不对,例如:10月固定资产没结账,只能等10月才能操作,登陆9月11月都不行。只能超看,不能操作,所以卡片增加或者卡片减少等功能节点就会看不到。

U8中用友中,进行银行对账时,采用自动对账,单位日记账没有内容,但银行对...

银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式,不清楚你现在用那种,自动对账是自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志, 并视为已达账项,对于在两清栏未写上两清符号的记录,系统则视其为未达账项。

单位还没收到银行的回单尚未进行账务处理,所以单位的日记账中没有显示。

因系统管理员(admin)只给你分配了银行对账单的录入权限,也就是说你的权限不够。 因此,你可增加银行对账的其他权限(如:银行账勾对),或以账套主管的身份登录。

用友U8总账系统中银行对账时默认条件包括两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。

用友自动对账没反应的解决方法:如果其他条件都不符合,只有两边金额和方向一样的,可将自动对账的这些条件都取消勾选,根据金额自动对账。必须符合自动对账时选择的这些条件,日记账和对账单才能自动对上。

操作步骤:自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息,并设置相应的各项档案,如会计科目、货币类别、子公司等,以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。

反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

用友U8财务软件应用中的问题及解决方法

试算不平衡,资产少了9,可能是哪个金额少录或错录成9了,仔细检查下。还可以进行对账看下对账错误信息,看具体是哪个科目错了。

安装过于繁琐,而且安装体积非常庞大,这会造成性能较一般的计算机在运行用友软件时速度极慢,几近死机。也就是说用友软件对硬件的要求高得离谱。

在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零,不能制单”原因分析:此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改,设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

关于用友erp供应商锁定和用友供应商被锁定的介绍到此就结束了,我们希望您从中获得了有用的知识,并能够将其应用到实际的业务中。如果您对今后的合作或咨询有兴趣,请随时联系我们。祝您在软件行业取得辉煌的成就!

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