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本文目录一览:
- 1、用友期初余额的录入与总账对账不对的原因有哪些?
- 2、用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办
- 3、用友U8对账错误怎么改
- 4、用友月结时显示对账错误,请问是什么原因?
- 5、使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?
- 6、用友U8期末对账错误。。。求高手。如图
用友期初余额的录入与总账对账不对的原因有哪些?
原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此总账与明细账对账不平。
初次使用用友软件的人好犯一个错误,我举个例子来说明吧。比如其他应付款余额期初余额是10000元。后来突然想起来需要建个二级科目,结果在其他应付款下又建了张李四,并分别录入了余额。
原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。
取消所有的记账,取消所有的审核。看此时是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。若是没有问题,查看未记账凭证是否有问题,重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。
用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办
打开用友软件,点击进入制单的界面。进入制单的界面后,然后在记账凭证左上角中点击作废。记账凭证点击作废后,点击左上角菜单里的整理选项。
用友删除错误的记账凭证的方法 作废凭证 进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。
问题一:金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改? 在凭证序时簿中过滤出来这个凭证,然后右键――反过账――反审核――修改 即可!问题二:会计过账后如何修改凭证 原则上是不能再修改的。
记账后发现凭证有错误 红字冲销法:适用于会计科目用错了及会计科目正确但核算金额错误的情况。
以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面 。填制凭证界面,制单-冲销凭证 。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。
可以修改,在总账模块里先对凭证反记账,其次对凭证反审核,然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账,先取消结账,再按照前述操作后,就可以按照正常流程生成财务报表了。
用友U8对账错误怎么改
1、用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
2、以用友U8为例,其中的具体步骤如下: 打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。 这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。 下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。
3、第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。
4、找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。
5、打开用友u8cloud。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份。按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
6、解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
用友月结时显示对账错误,请问是什么原因?
1、总账和明细账不平 科目的编码级次出现错误:如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动,尤其是上下级科目的改动和复制,有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误。
2、原因有两方面,在录入用友模块 期初余额 时可能输错数据,而总账对应模块的期初余额正确,在录入用友总账期初余额时可能输错数据,而对应的模块期初余额正确。以上两原因都会造成对账不对。
3、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。
4、总帐和明细帐不符这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。解决方法:在查询里明细帐时,打个包括未过帐凭证标签。
5、对于仅仅使用了总账系统而言,一般总账和供应商往来账对账不平,是由于中途把已经使用的应付账款科目由原来的非供应商辅助核算改成供应商辅助核算导致。
6、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
使用用友软件,为什么有时候总帐明细帐对帐不平?
1、在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
2、原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
3、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。
4、原因:可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程有错误。
用友U8期末对账错误。。。求高手。如图
一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
总账和固定资产模块余额不平,检查本月是否已经在固定资产生成总账凭证,如已生成还是不平的话,把账对下吧。
所有的错账都是可以通过调整来处理的,只要正确区分是同一期间的还是跨期的,然后选用正确的会计科目来调整。
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