在选择适合企业的财务软件时,功能、灵活性和用户体验是需要考虑的关键因素。本文将为您列举一些常见的财务软件特点,助您在众多选项中做出明智的决策,同时给大家分享用友erp采购代垫运费,以及用友u8代垫运费怎么填相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、用友采购运费分摊方法有两种
- 2、用友T3软件进销存业务采购材料运费如何分摊处理
- 3、在用友T3里面的销售管理的代垫费用怎么做啊!
- 4、销售业务发生代垫费用在用友T3中怎么处理
- 5、您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了?
用友采购运费分摊方法有两种
用友采购运费分摊方法有两种为:按费用分摊和按数量分摊。根据查询相关信息显示,运费分摊设置按数量、按金额两种方式是:按数量、按金额两种方式分摊的运费不一样,不同的情况按照不同的方法设置。
用友U8系统采购管理,运费分摊设置按数量、按金额两种方式的原因是:按数量、按金额两种方式分摊的运费不一样。不同的情况按照不同的方法设置。
你可以按数量分配,方便但不一定合理;最好是按价值量分摊。
在该界面,首先选择分摊运费标准,是按照金额或者按照数量分摊,在表中间所列“金额”、“数量”选项之间选择一项。选择后,在表上面工具栏点击“分摊”,出现运费分摊结果。接着点击工具栏“结算”,完成运费的分摊和结算。
用友T3软件进销存业务采购材料运费如何分摊处理
1、用友采购运费分摊方法有两种为:按费用分摊和按数量分摊。根据查询相关信息显示,运费分摊设置按数量、按金额两种方式是:按数量、按金额两种方式分摊的运费不一样,不同的情况按照不同的方法设置。
2、用友采购运费分摊方法有“按数量分摊”和“按金额分摊”两种。用友创立于1988年,是全球领先的企业云服务与软件提供商。
3、你可以按数量分配,方便但不一定合理;最好是按价值量分摊。
4、在采购管理里录入运费发票,存货选择该新增的存货。在采购管理里有个采购结算,选择手工,选择对应的入库单和发票后选择分摊即可。第二题:第一步如上。第二步,参照生成普票,在发票录入后保存,点击发票操作栏里的现付。
5、按材料重量分配或是按材料买价分配,运费一般是按材料重量分配,其他的费用,大致是按材料买价分配,大多数时候我们会选择民主投票的原则进行费用的评定。不会亏着一个人。
6、采购结算时。采购运费分摊业务处理采购运费分摊是为了解决的,故在采购业务中由采购方承担运费那么在采购结算时的操作环节进行分摊运。所谓采购,都是从资源市场获取资源的过程能够提供这些资源的供应商,形成了一个资源市场。
在用友T3里面的销售管理的代垫费用怎么做啊!
销售方代垫运费,可计入应收账款账户,会计分录为:借:应收账款 贷:银行存款/库存现金 本科目核算企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
代购货方支付应由购货方承担的运杂费.包装费等,应当通过“应收帐款”科目核算。
本科目核算企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项。代购货单位垫付的包装费、运杂费,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时,借记“银行存款”科目,贷记本科目。
增加费用时 直接填写这个 科目 就可以了。
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费各种运杂费等。
销售业务发生代垫费用在用友T3中怎么处理
销售费用支出单,只是记录销售支出的明细。这个单据在总账还需要手工做凭证。代垫单可以生成凭证。销售费用支出单 费用支出指在销售业务中,随货物销售所发生的为客户支付的业务执行费。
第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
在软件的 采购模块 有个采购结算 。打开之后过滤一下你要的单子,选出 入库单以及发票和运费发票 。 在上边那一排按钮有个分摊 ,就是运费分摊的 ,然后再结算就可以了 。
t3销售成本结转步骤 销售成本结转,是按照全月平均法的计价方法计算出库成本,如果要按照售价(计划价)来计算出库成本,可以通过总账--期末--售价(计划价)销售成本结转来实现。
你对用友T3财务通普及版了解吗?你知道用友T3财务通普及版都有哪些操作吗?下面是我为大家带来的用友T3财务通普及版操作流程的知识,欢迎阅读。
单位职工宿舍的押金2000元给到房东,其他应收款挂的辅助核算是个人往来,正确。因为公司只对内部人员有联系,而且最终受益者也是单位职工宿舍,所以房东无需挂辅助核算。公司代热力公司收的取暖费,属于其他应付款。
您好用友u8采购结算_远崴愕氖焙虺鱿终飧_麻烦您了?
手动,需要找到对应的进货单据和发票,运费需要手动结算。用友软件中的采购手工结算的操作:点击采购菜单下的采购结算-手工结算,找到要结算的采购入库单,再选择对应的采购,如果找不到,看下时间有没有选对。
U8中采购结算的处理采购发票需要参照采购入库单生成,或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图复核后,点击“结算”即可,如下图。
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