在选择适合企业的财务软件时,功能、灵活性和用户体验是需要考虑的关键因素。本文将为您列举一些常见的财务软件特点,助您在众多选项中做出明智的决策,同时给大家分享用友erp审计应付单据,以及用友erp审计应付单据是什么相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、用友ERP—NC中单据反审核失败,提示:总账处理业务,该业务不能进行操作...
- 2、在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
- 3、应付单的审核和子单什么系统中完成?
- 4、在ERP系统中应付账款的处理流程?
- 5、用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
- 6、在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)
用友ERP—NC中单据反审核失败,提示:总账处理业务,该业务不能进行操作...
检查你的计算机名称是否含中文字符或其他符号。如果有,那么修改为英文或数字的。再重启电脑访问NC试试。
) 以admin身份进入【系统管理】;2)点击视图,分别点击【清除异常任务】和【清除单据锁定】,如果里面有异常操作都将它们删掉后,再重新进入系统,做上面的操作试试可以了。
已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。
如果有修改的凭证可以系统自动生成,增加固定资产、计提资产折旧的凭证,NC也可以通过操作 53645119 | 发布于2012-08-11 举报| 评论 0 1 凭证模板定义,凭证类别没有设置正确!进会计平台看看。
如果是客户端方式登录,请检查客户端计算机名,不能有非法字符,只能是英文。
在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
1、你好,标准产品本身就没有你说的这种功能,期初余额里是有采购发票填列的,或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下,这里面要就是采购发票从采购系统审核后,自动传过来。要就只能填写其他应付单。
2、ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。
3、U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。
4、期初记账后,出来的就是采购专用发票了。方法:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
应付单的审核和子单什么系统中完成?
系统启用 系统启用就是激活应付管理子系统模块。在“企业门户”窗口中选择“基础信息”|“基本信息”按钮,进入“基本信息”窗口,单击“系统启用”按钮,打开启用窗口。具体操作在应收中已介绍。
ERP系统的应付账款凭证(指供应商的应付账款)一般都可以根据原材料入库单直接转换过来,可以节省财务部门很多的工作量,而且,因为ERP系统是“不会打瞌睡的”,所以,在转换生成凭证的时候,一般就不会出错。
在库存管理系统中审核采购入库单 操作步骤参见采购业务2。在存货核算系统中对采购入库单记账并生成入库凭证 操作步骤参见采购业务2。
发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可。
及时准确地完成采购订货管理,反映和监督采购申请、采购订单的制订、审核和执行情况;完成采购的日常业务处理,包括采购入库、采购退货、发票管理、采购结算等日常处理工作。
在ERP系统中应付账款的处理流程?
1、应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端,也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了,ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。
2、审核后,对影像中的重要信息需要录入系统,并和发票采集过程中得到的信息进行复核,对比无误后,检查发票的付款信息和账务信息。这次复核无误后将其导入ERP 系统完成账务处理。支付。
3、)员工借款及费用报销核算流程 员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款,然后根据报销政策,经所在部门主管签字,到财务部报销,领取现金或补回未用完的现金。
4、如果说是财务流程,简单的说,财务流程分为三大模块:总账、应收、应付。
用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?
erp审核是指流程节点审批情况。企业erp是能够帮助企业管理者们提高工作效率,而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计,没有复杂的表单设计等等。
一般意义是审核的单据是不允许再更改。保证单据数据准确。反审核与审核相对应,只有审核了的单据才能反审,若有下游单据关联则反审是不被允许。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕,这涉及是手工关闭和自动关闭。
货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”,是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核后,转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证,结转到“总账 ”。
在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)
1、应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端,也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了,ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。
2、)员工借款及费用报销核算流程 员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款,然后根据报销政策,经所在部门主管签字,到财务部报销,领取现金或补回未用完的现金。
3、先审核所有单据,生成总账记账凭证后,然后记账,先采购管理-库存管理-存货核算,在每年的最后一个月,存货核算记账后,系统会自动结转为下年度的期初余额。
关于用友erp审计应付单据和用友erp审计应付单据是什么的介绍到此就结束了,再次感谢您花时间阅读我们的文章。我们希望通过这些内容为您提供了更深入的了解,并帮助您做出明智的决策。祝愿您在软件行业中取得成功,并愿意与您共同努力,共同成长。