用友erp发货单不能报检(用友发货单在哪)

时间:2023-08-25 栏目:用友erp管理软件 浏览:38

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用友erp订单无法提交,订单做完保存后提交键灰色

原因有三:网络问题,网速慢造成。硬件配置问题,系统处理速度慢。提升配置,检查网卡。软件环境,检查用友补丁是否齐全,是否有软件冲突,端口是否占用。简单办法重做系统,或重装客户端软件按,做好补丁。

假如不能结算的话,你去应付系统里看看发票是否审核,一般审核了就能结算 用友U8销售专用发票的开户银行为什么是灰色的求解答 要在销售专用发票模板里修改,允许“开户银行”项为“可编辑”状态。

填制其他入库单或者采购入库单增加库存量之后进行销售发货。第二种方法:在库存管理、存货核算和销售管理下的选项设置中,修改设置,将可以负库存出库的选项勾上,同时也可以设置负库存的数量,之后重新填制发货单即可。

如果你是在主机上登录的系统管理是不应该出现这样的现象的。

最大单据表损坏。用友销售订单保存时出现销售管理连接失败的原因是因为最大单据表损坏,广义的定义是使用信息技术支持从客户初次联系到订货的整个销售周期。销售链管理目的是在互不相连的销售职能之间建立起实时地连接。

我公司使用的是用友ERP-U8普及版,为何出纳不能审核会计的凭证,应如何...

如果确实做了现金、银行存款的收付款凭证,那原因就是没有指定现金、银行总账科目。

在用友U8中有出纳签字功能,如果出纳不能签字,那么一定是在总账中把出纳签字功能关闭了或者没有设置好。另外,用友U8出纳签字是需要条件的。要满足三个条件才可以纳签字,具体有:有出纳权限。

你是要查询凭证吗,还是要做什么。出现这种情况,先看你选择的日期是否正确,如果凭证已记账,就要选择已记账凭证。

没有符合条件的查询,意味着你的查询条件设置有问题,我看不清你查询的内容,所以也无法具体说为什么,只有大约说,一个看看你的查询条件设置是否有问题,每一个选项是否出纳都符合这些条件。

用友ERP—NC中单据反审核失败,提示:总账处理业务,该业务不能进行...

呵呵,这个简单的,你核销的时候 手工核销时候,核销规则---同币种核销去掉,其实这个就是冲销。

检查你的计算机名称是否含中文字符或其他符号。如果有,那么修改为英文或数字的。再重启电脑访问NC试试。

所以关联单据已经锁定。如果想取消审核的话,就要在系统里找相关的单据,删掉后才能反审核。或者进数据库后台直接修改你所需要的数据,但是此类操作可能涉及到后面的数据核算,请谨慎使用,建议找ERP供应商的IT人员。

) 以admin身份进入【系统管理】;2)点击视图,分别点击【清除异常任务】和【清除单据锁定】,如果里面有异常操作都将它们删掉后,再重新进入系统,做上面的操作试试可以了。

先反记账,再取消审核,后修改。已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。

用友ERP-U8普及版里存货核算模块中,各种单据进入后没有“审核”按键了...

应收款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限,取消勾。

你应该去付款单处理,有一项是付款单据审核 这里,可以找与未审核的付款单。

销售发票审核后,应收系统应该自动出现跟这个销售发票相关联的应收单,对应收单进行审核。

erp系统采购订单管理存在什么问题及解决方法

未能提供完善的报价资料库,并通过最新报价控制采购订单价格。跨部门信息反应不及时,不能及时跟进采购订单。傲鹏ERP软件解决方案:采购历史价格分析。采购订单报价控制,自动取报价单价格。允许单价向下修改不能向上修改。

遵循规范、科学的ERP还是坚持灵活的企业特色成为决策者必须解决的问题,通常有三种答案:完全采用ERP新进方法,牺牲企业自身特色。遵循企业管理特色,对ERP进行“大手术”。既采用ERP的新进方法,又满足企业管理特色。

企业自身管理和认识上的问题。在ERP实施过程中没有用变革管理的理念和方法来策划和管理ERP的实施是导致ERP失败的主要原因。ERP作为一种管理工具它的实施本身就是操作手段的变革。

解决:上线ERP一定要有相关意识,积极配合实施人员上线系统。运用的时候操作人员不熟悉软件造成数据丢失、损坏,影响系统分析数据;解决:软件不需要太复杂,要趋向简单化,每一个岗位处理本岗位的权限。

遵循规范、科学的ERP还是坚持灵活的企业特色成为决策者必须解决的问题,通常有三种答案:完全采用ERP先进方法,牺牲企业自身特色;遵循企业管理特色,对ERP进行“大手术”;既采用ERP的先进方法,又满足企业管理特色。

用友ERP高手进来,急?限今天。

操作步骤:①以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口。②选择“权限”菜单,则显示出【角色】、【用户】和【权限】三个子菜单。单击【权限→用户】,进入“用户管理”窗口。③单击【增加】按钮,打开“增加用户”对话框。

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

) 以admin身份进入【系统管理】;2)点击视图,分别点击【清除异常任务】和【清除单据锁定】,如果里面有异常操作都将它们删掉后,再重新进入系统,做上面的操作试试可以了。

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