在选择适合企业的财务软件时,功能、灵活性和用户体验是需要考虑的关键因素。本文将为您列举一些常见的财务软件特点,助您在众多选项中做出明智的决策,同时给大家分享用友erpu8取消结转,以及用友软件取消结账相关的内容。
关注用友软件,获取免费资料!
复制微信号
本文目录一览:
- 1、用友erpu8-890如何进行取消期末处理
- 2、用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
- 3、用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
- 4、用友u8取消审核凭证
- 5、用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?
- 6、如何进行反记账?
用友erpu8-890如何进行取消期末处理
用账套主管身份进入,点击上面的菜单,期末结账,然后界面下方有反结账的快捷键。
首先需要反结账,反结账后,在期末处理界面可以看到需要反期末处理的菜单,点击取消期末处理即可。
总账--期末--对账--(CTRL+H)提示:开启2总账--凭证--恢复记账前状态--恢复月初如果你说的对账不是结账就按上操作。如果是已经结账了。
用友ERP-U8在对账前怎样取消记账
在用友U8系统中,取消正常单据的记账操作一般需要经过以下步骤: 打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“采购管理”、“销售管理”等。
首先以主管身份登录用友系统,在上面的菜单栏上找到“审核”菜单,点击后出现下拉菜单栏,点击“成批取消审核”。弹出对话框后,选出需要进行取消记账的月份,点击“完成”。
在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后,会显示记账按钮。
用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
1、以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。然后,重新审核和出纳签字,并重结2012年4月份账;以2012年5月份日期登录系统重记5月份账,并结账;以2012年6月份的日期登录系统,重记6月份账,并重结2012年6月份账。
2、直接进12月取消结账 然后修改凭证吧 如果不能取消提示已经年结就进数据库把年结标志改为0。
3、建议重新做一张凭证更改,主要原因你已经跨年度,用友做反记账反结账,比较麻烦,你错账以后月份的数据弄不好会出错的。单据少的话可以偿试,但不建议操做。
4、如果错入账借贷科目是资产类或负债类,不设及损益,直接做一红字调整凭证即可,但注意如果是应收账款和其他应收款或存货,牵设坏账准备或存货跌价准备,一样要做以前年度损益调整。
5、以用友U8为例,其中的具体步骤如下:打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。
6、可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
用友u8取消审核凭证
1、首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。
2、凭证记账了,将凭证取消记账后,再用审核人登录进行弃审即可。
3、进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。
4、以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。
5、在用友U8里面找到审核凭证列表,直接点击相关对象进行跳转。这个时候弹出新的窗口,需要选择工具栏中的取消。下一步通过图示位置,来退出审核凭证。这样一来等返回以后会发现变化,即可取消记帐凭证的审核了。
用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?
1、在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块,找到“其他处理”,点“取消操作”进入“取消操作条件”框,输入客户名及金额等条件,切记需要将操作类型栏中的票据处理点上,按确定进入查询结果栏,确认无误按确认键即可。
2、还可以,全部退回去,再修改,可以通过远程帮你修改。
3、用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是: 在核算模块删除已经生成的凭证; 核算模块取消采购单记账; 采购模块取消结算; 取消采购单审核即可。
4、方法:单击【凭证】下的【审核凭证】,进入后找到对应的冲销凭证,单击【取消审核】。
5、无法更改。用友u8一旦更改票据将无效。因为记载事项内容的变动直接影响了当事人的权利义务,特别是会直接影响票据基础关系中债权人的合法权益,所以不得更改。
6、用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改 当月的直接删除,如果跨月做红字的付款单冲回,再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。
如何进行反记账?
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账 如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
2、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。
3、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
4、寻求法律援助。如果反记账的情况严重,尤其是涉及到大量资金或企业经营情况,那么我们可以寻求法律援助,向公安机关或法院进行维权。反记账的注意事项 不能贪图小利。
5、恢复记账前状态,输入账套主管密码,点击确定。完成反记账。注意事项:本月没有结账的状态,才能进行反记账。需要账套主管权限登录软件操作。当按CTRL+H没有反应时,可能是由于是联想电脑的键盘,需要同时按Fn+Ctrl+H即可。
6、管家婆才貌双全版进行反记账,要先进行财务的反记结账,再进行进销存的反结账工作,具体操作步骤如下:进销存反结账:业务处理-进销存反结账,财务反结账:总账-辅助工具-反结账-反记帐-反审核。
关于用友erpu8取消结转和用友软件取消结账的介绍到此就结束了,感谢您阅读本文并浏览我们的网页。我们希望这些信息能够为您提供价值,并对您在软件选择和应用中起到积极的引导作用。如果您有任何建议或反馈,请随时与我们联系,我们期待与您的交流。