用友erp预付款(用友录入预付账款期初余额)

时间:2023-08-20 栏目:用友erp管理软件 浏览:30

实施用友软件系统可能会面临一些挑战。然而,通过一系列关键步骤和最佳实践,您可以确保顺利推进项目并实现预期的效果。本文将分享一些成功实施财务软件系统的经验和建议,助您避免常见的问题,同时给大家分享用友erp预付款,以及用友录入预付账款期初余额相关的内容。

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用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据

用友里面应付款直接录入付款单据录入,没有核销应付单据应该怎么办 1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能:录入销售发票和应收单据并进行稽核。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。

用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办,是什么原因造成的呢...

你在总账习题录入的凭证吧?应该是科目受控到应付系统了!打开会计科目,点修改,把科目受控取消就可以了。

用友总账进入会计科目档案,找到预付账款,将受控系统改为应收应付系统应该就可以了吧。

确实够乱的,建议你这些科目挂客户+项目,供应商+项目辅助核算就可以了。把所有的客户档案跟供应商档案录入到基础档案下面的往来单位里。这样保证客户名称是唯一的。项目名称录入到项目档案里。这样不会太乱。

erp系统预付充应付充错了怎么办?

您好,可以按下列方式解决。如果预付冲应付操作有误,首先应删除所生成的会计凭证,再通过其他处理。根据财政部《会计基础工作规范》有关记账凭证发生错误的更正要求是这样规定的“如果在填制记账凭证时发生错误,应当重新填制。

修改记账凭证科目,用红笔更正法将应付账款改正成“预付账款”。用红笔在“应付账款”的记录一行上平行画两道表示作废。在“预付账款”科目账页“补记”预付货款和金额。

解决步骤基本如下:进入“报表设计”在资产负债表中分别找到:应付帐款、预付帐款所在的项目 把应付帐款的公式从预付帐款所在的项目中分离出来,放到 应付帐款 中去 不同财务软件稍有不同。

如果入库单据出现问题,可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。

用友U8软件用友T3怎么做预付款

1、一般用预付款核销应付账款,软件中使用预付冲应付功能,但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成,使用该功能就需要做两笔,一笔预付冲应付600元,一笔现金付款核销400元,比较繁琐。

2、先做借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入)然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样。

3、(借:预付账款 借:应付账款 红字 )试一下这样能 否制单, 这只是个人意见。你可以问问用友服务。

4、如果你启用了固定资产模块,就先到固定资产模块中新增加一张卡片,保存之后再生成凭证,凭证生成后,还要进一步对这张凭证的分录进行修改。

5、受控科目要在设立这个科目的时候就要选择的的,在设置科目的地方设立!如果这个科目已经使用,那就要将此科目用过的凭证全部删除,然后再进行受控选择。

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