用友财务软件不仅仅是生成报表,它还可以帮助企业进行财务分析、预测和决策支持。本文将深入探讨如何利用财务软件系统的各种功能,让您的财务团队更好地理解企业财务状况,并做出明智的战略决策,同时给大家分享用友erp怎么修改发票号,以及用友erp制单人怎么修改相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、...u8.72专用发票号错误,但已经结算记账,怎么修改或删除发票
- 2、用友U872可以修改采购专用发票号吗?请详细说明操作
- 3、用友里发票号太长输不完怎么办
- 4、用友应收账款管理的发票号不能改
- 5、将采购专用发票改为完全手工编号
- 6、用友u8发票如何改采购专用发票开票日期
...u8.72专用发票号错误,但已经结算记账,怎么修改或删除发票
1、【补救方法】首先将该打印发票的正确号码作废。将空白发票盖上“作废”章。错误发票如为下一张,直接将下一张也作废。再重新填开。
2、顺着查:发票在应收中取消复核了没有?在销售管理中取消审核了没有?入库单生成凭证了没有?和入库单在核算中记帐了没有?还解决不好的话,多加点分,白天帮你远程解决。
3、当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。
4、从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。这个时候如果没问题的话,点击需要取消发票审核的相关凭证。在点击取消以后,即可实现用删除删除发票了。
5、需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口,选择其他应收款进入。这个时候如果没问题,就直接填写票号进行确定。这样一来会发生对应的变化,即可实现用友U872修改采购专用发票号了。
6、(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二)销售方未抄税并且未记账;(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
用友U872可以修改采购专用发票号吗?请详细说明操作
还可以,全部退回去,再修改,可以通过远程帮你修改。
可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号,重号时自动取号“。
所有的单据编号都可以修改,你在基础设置,在单据编码方式里进行设置,可以把单据编号方式改为:自动取号,当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为:完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。
根据查询相关公开信息显示,在填制采购专用发票时出现发票号不能修改的情况是因为在单据编码设置中没有选择允许手工修改发票编号”。点击基础档案,单据设置的单据编码设置,在单据编码设置中选择完全手工编号即可。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
用友里发票号太长输不完怎么办
基础设置》单据编号设置,修改为手动编号,将多余的空号 手动写入即可。
基础设置:单据编号设置中,将采购发票修改为手动编号。在填制采购发票时,手动录入空缺的号码。发票号不连续不影响软件的使用。
不需要做调整。目前专用发票开具地址栏没有字数限制,纳税人设置好地址后,址栏的字体会根据所输入的长度自动调整字体,自动缩小,使其适应发票位置。
只能做10套账,每个月一套账最多做100张凭证。你有两个办法,一是把多张凭证合成一张,因为一张凭证允许有多条分录,记账宝对分录没有限制。还有一个办法,充有记账宝,买用友财务通普及版或者用友通T3标准版。
可以的,在整理凭证时会提示是否整理断号凭证,选否,然后在总帐的选项里把系统编号改为手工编号,之后再做一张凭证就可以手工输入凭证号了,做完后又把手工编号改为系统编号就可以了。
用友应收账款管理的发票号不能改
可以。其中的具体步骤如下:在相关的主页里面,需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步来到新的窗口,选择其他应收款进入。这个时候如果没问题,就直接填写票号进行确定。
还可以,全部退回去,再修改,可以通过远程帮你修改。
根据查询相关公开信息显示,在填制采购专用发票时出现发票号不能修改的情况是因为在单据编码设置中没有选择允许手工修改发票编号”。点击基础档案,单据设置的单据编码设置,在单据编码设置中选择完全手工编号即可。
将采购专用发票改为完全手工编号
系统管理员登录ERP主控台,依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-双击打开【单据设置】。进入系统参数维护界面,左侧点击【单据设置】,右侧找到【购货发票(专用)单据】项,鼠标双击。
用友采购订单编号修改不了方法:在基础设置-单据编码设置-采购订单中,勾选可手工改动这个选项,并保存就可以。点击基础设置-单据编码设置-编号设置-采购-采购订单-修改-勾选完全手工编号即可修改。
根据查询相关公开信息显示,在填制采购专用发票时出现发票号不能修改的情况是因为在单据编码设置中没有选择允许手工修改发票编号”。点击基础档案,单据设置的单据编码设置,在单据编码设置中选择完全手工编号即可。
发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具; 发票是税务机关控制税源,征收税款的重要依据; 发票是国家监督经济活动,维护经济秩序,保护国家财产安全的重要手段。手工发票就是非机打发票,手工填写的发票。
可以改。请进入单据设置--单据编号设置--采购管理模块单据--采购发票--设置“完全手工编号或”手工改号,重号时自动取号“。
所有的单据编号都可以修改,你在基础设置,在单据编码方式里进行设置,可以把单据编号方式改为:自动取号,当重复的时候手工改动。 或者把单号编码方式直接改为:完全手工编号。每一类单据都可以单独修改。
用友u8发票如何改采购专用发票开票日期
如果是发票的日期有问题,那么软件要遵循,怎么正着过去,就要怎么倒着回来,需要先把凭证删除,然后再把发票弃审,修改。希望我的回答可以帮到你。
审核、记账前,由制单人查询凭证,点修改,然后可以修改日期了。
用友U8是在填制凭证界面,点击选项按钮,在新增凭证日期界面选择登录日期,在总账,设置,选项,制单中有制单日期的选择,最后制单日期、系统登录日期。可以选择自己想采用的方式。
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