在数字化时代,软件行业的发展日新月异。无论是财务软件、进销存软件还是业财一体化软件,它们都是企业成功的关键工具。本文希望为您提供有价值的信息和见解,助您在选择和应用软件方面取得更大的成功,同时给大家分享用友erp怎么投诉,以及用友erp相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、关于用友erp的问题
- 2、用友u8未通过工作检查不能结账原因
- 3、数据库与用友ERP的问题
- 4、在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)
- 5、用友财务软件问题?
- 6、用友ERP采购退货怎么处理?
关于用友erp的问题
成本核算主要包括材料成本、人工成本和制造费用等。但像你所说的,只不过是通过软件核算材料成本。如果启用了存货核算模块的话,可通过存货核算直接取到相应的材料成本。
ERP的优缺点分两部分探讨 其一是选择的问题: ERP实施顾问好比是媒婆,ERP系统好比是待嫁闺中,为了把ERP逗嫁地给企业,媒婆使尽浑身解数。媒婆的优点是能说会道,把死的说成活的,缺点是通常贪小利而忘大义。
能登陆进去SQL2005那里的话那就很好解决了,在那里可以更改原来的登陆账号密码。或者再建立一个数据库账号和密码。实在不行的话,先咨询下用友那边吧,刚开始你们和他们有维护协议的吧。数据问题不能乱来的。
用友ERP中可以分段进行发票的开具和暂估回冲的,系统自动操作完成。你只需要按照发票对应的入库单进行发料的审核和结算就可以了。
帐套新建没有做期初的时候会弹出“期初专用发票”。做过期初之后就会弹出“专用发票”。你可以填一张“期初专用发票”后再试。或者直接关闭期初。
用友u8未通过工作检查不能结账原因
如果问题未能得到解决,需要进一步分析原因并采取措施。可以寻求专业人员或用友技术支持人员的帮助,解决问题并确保工作检查通过。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
其他模块未结账;对账不平;当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。
你开启了子系统,比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”,子系统没有结账,则不能结账。解决办法,用账套主管登录系统管理,“账套”菜单“启用”命令里,取消子系统的启用。然后你就可以结账了。
数据库与用友ERP的问题
1、对数据库基本操作,包括学习查询、修改、删除语法,数据库安装备份还原等,常用的是select查询语法,SELECT 从数据库中检索行,并允许从一个或多个表中选择一个或多个行或列。
2、能登陆进去SQL2005那里的话那就很好解决了,在那里可以更改原来的登陆账号密码。或者再建立一个数据库账号和密码。实在不行的话,先咨询下用友那边吧,刚开始你们和他们有维护协议的吧。数据问题不能乱来的。
3、卸载之前的用友/SQL,并下载一个SQL挂起工具,运行一下;把你的服务器(电脑)名称中的“-”去掉,把名称改为纯数字或纯英文或数字加字母组合的名称,重启电脑;安装IIS信使服务组件和Microsoft NET Framework 0。
4、先检查一下操作系统,目前为止,只有ERP U890是支持WINDOWS 7的,所以你最好在XP下安装这个软件。把机器中安装的杀软实时监控关掉,以防止有些杀软误将用友的安装文件当作病毒杀掉。
在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)
1、应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端,也是财务工作的主要流程。若能够这两大流程控制好了,ERP系统的财务模块也就成功了一大半了。我先讲一下财务管理的应付账款流程。
2、)员工借款及费用报销核算流程 员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款,然后根据报销政策,经所在部门主管签字,到财务部报销,领取现金或补回未用完的现金。
3、系统界面的操作:ERP最基本的界面内容都差不多,有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,以操作和控制整个ERP系统。
用友财务软件问题?
1、出现没有正确安装和配置用友财务软件、财务数据不完整或存在缺失、账户设置不当不能拷贝账套。
2、用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下: 首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。
3、检查网络是否通畅,是否能访问服务器\x0d\x0a检查系统是否有自带的防火墙,如果有自带防火墙,需要添加端口(服务器和客户端都要执行)。
4、常见的问题如下: 不能进行凭证录入。 刚使用用友软件时,你首先会进入“凭证处理模块”,进行凭证的录入,但往往你都不会成功。
5、在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零,不能制单”原因分析:此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改,设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。
6、下面是我为大家带来的关于用友U8财务软件应用中的问题及解决方法的知识,欢迎阅读。 公共问题 如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理--权限--用户(注意。
用友ERP采购退货怎么处理?
直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
关于用友erp怎么投诉和用友erp的介绍到此就结束了,希望本文对您在软件行业的决策和发展中提供了有益的信息。无论您是正在寻找适合企业需求的财务软件,还是探索进销存软件或业财一体化软件的优势,我们希望这些内容能够为您带来启示和指导。