随着市场竞争的加剧,企业需要不断提升运营效率和管理水平。选择适合企业需求的软件解决方案成为成功的关键。本文将深入探讨如何通过财务软件、进销存软件或业财一体化软件实现企业的持续增长和竞争优势,同时给大家分享用友财务软件能否夸月做账,以及用友财务软件月底怎么结转相关的内容。
关注用友软件,获取免费资料!
复制微信号
本文目录一览:
- 1、用友财务软件1月.2月凭证.报表手工做.3月开始使用软件是否影响3月份...
- 2、用友财务软件账能同时录入几个月的凭证再去按月结账吗?
- 3、用友财务软件中怎么样进行隔月的反记账?
- 4、你好,我想问下,马上要到月底,用友财务软件能到1月份做年度结转吗_百度...
- 5、我是一月份启用用友财务软件,八月份正式使用,为什么八月份不能记账呢...
- 6、用友财务软件网络版跨月输入凭证
用友财务软件1月.2月凭证.报表手工做.3月开始使用软件是否影响3月份...
1、可用三个月,三个月的期限是,账套内数据只能有三个月以下,而不是说实际使用的时间为三个月。
2、做几月份的凭证进入软件就要以几月份的时间进入,你这样操作是不行的。现在可以重新以1月份的时间进入软件将做到3月的凭证时间改为1月份再记账结账,如此反复做下去。
3、那就是启用总账选择今年1月份。期初录入去年12月底的数字,然后补第一季度的凭证到用友软件里,第二个方式,就是第一季度月末数当期初。4月份启用总账。期初就是3月底数字,4月份开始做凭证。这样省事点。
4、如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。
5、取消结账:在“总账-期末处理-结账”下,用鼠标选择要取消结账的月份3月、2月上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可取消结账。然后取消--退出。
用友财务软件账能同时录入几个月的凭证再去按月结账吗?
用友出纳过账不可以一次做多月的,先录入几个月凭证再按月结账是可以的,但做的凭证必须按照每个月的时间修改,因为记账、结账是按每月的时间操作的,如果几个月的凭证做在一个月的时间,就不能按月结账。
你好,可以的,但是你按月审核、记账、结账时,选择的所属日期一定要选择正确哟,要不会影响操作的,有什么提出来大家一同讨论。
可以的,在做每个月凭证时,需要注意选择正确的凭证日期。此外,在凭证过账和结账时,需要逐月登录并处理,处理完后再用下一个月的日期登录系统。
在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。
要是没有结账的话可以直接添加,如果已经结账那就反结账ctrl+shift+f6,反结账是ctrl+h。添加完凭证之后再把两个月的几张结账就可以了。
用友财务软件中怎么样进行隔月的反记账?
1、打开用友软件,进入总账→期末→对账,点击“恢复记账前状态”或“×××年××月初状态”,选择最近一次记账前状态或本月月初状态。确认选择后,输入账套主管口令,系统开始恢复工作。
2、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。
4、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
5、问题一:用友财务软件怎么反记账 我觉得你你只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。
6、方法/步骤 首先,确定要修改那个月份的凭证,如何这个月已经月结,那么我们就需要做反月结、反记账,反审核,最后才能修改凭证。登录软件,登录日期为要修改月份的日期。
你好,我想问下,马上要到月底,用友财务软件能到1月份做年度结转吗_百度...
1、用友年末结转一般都要到1月份才做。当年账务全部处理完毕,总账、固定资产、工资等模块全部结账,备份数据后,建立新年度的年度账。
2、如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。
3、登录后,点击年度帐——》结转上年数据——》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)1结转上年数据,点击确认 1结转完成,出现正常结转科目数。
我是一月份启用用友财务软件,八月份正式使用,为什么八月份不能记账呢...
1、原因:设置错误造成的。解决方法为:如下参考:首先,双击学位,打开桌面系统管理图标。然后输入账号集管理员信息,选择账号集后登录用友T3软件。
2、有2种可能,第一种是你上月未结账,在本月可以审核,但是无法记账,要先结转上月帐。
3、原因:无可记账或上月未结账,不能记账是设置错误造成的。解决方法为:首先,双击打开桌面系统管理图标。然后输入用户信息,选择用户并登录用友T3软件。
用友财务软件网络版跨月输入凭证
用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
当月未结账,不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。
打开电脑,登录用友软件,点击总账-凭证-填制凭证,填制凭证界面,点击新增后,制单日期是最后一张凭证的日期。填制凭证界面,点击“工具”-“选项”。选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”,点击“确定”保存。
你要做多少月份的凭证,在登录帐套时,选择相应的时间!如:要做一月份的凭证,在登录界面 操作时间选择成“2011-01-31”那你再看看“总账”设置“选项”里的右边,新增凭证时间,选了哪个。。
用友T3跨月忘记输入的凭证应如何补回当月的。---可按以下顺序操作:总账--期末--结账(ctrl+shift+F6反结账)---对账(ctrl+H反记账)---取消审核--修改当月凭证。修改好后再审核、记账、结账。
做几月份的凭证进入软件就要以几月份的时间进入,你这样操作是不行的。现在可以重新以1月份的时间进入软件将做到3月的凭证时间改为1月份再记账结账,如此反复做下去。
关于用友财务软件能否夸月做账和用友财务软件月底怎么结转的介绍到此就结束了,我们深知在选择和实施软件系统过程中可能会面临挑战。但请记住,成功并不仅仅取决于选择最先进的技术,更取决于理解企业需求、培训员工和持续改进的过程。我们愿意成为您在这个旅程中的合作伙伴。