用友财务软件不结账结转(用友可以不结账了直接做下个)

时间:2023-08-23 栏目:用友财务软件 浏览:29

实施用友软件系统可能会面临一些挑战。然而,通过一系列关键步骤和最佳实践,您可以确保顺利推进项目并实现预期的效果。本文将分享一些成功实施财务软件系统的经验和建议,助您避免常见的问题,同时给大家分享用友财务软件不结账结转,以及用友可以不结账了直接做下个相关的内容。

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为什么用友财务软件在年度结转的时候有一个科目没有结转过去?

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

基础档案不一样。确认下两个年度的科目档案和往来辅助核算的基础档案,如果不一样,就是建立年度账后修改过了,需要将两边基础档案改为一样再重新结转。

造成这种问题的原因主要有:1)在生成损益结转凭证时,前面所有凭证未记账,因为结转时,需要从账上提取数据,如果未记账那么就无法转平;2)删除损益结转凭证后,先将前面所有凭证记账,然后再结转。

《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。

你先检查一下你是否记账了,如果你没记账是不能结转损益的。如果记账等步骤都完成了,那么你在结转损益的时候选一下3131本年利润科目,然后选中全部损益就能结转了。

T3用友财务软件月末试算平衡为什么结账结不了?

可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。

原因总结下来有以下几点:上月总账没结账;本月有未记账的凭证;试算不平衡;别的系统还没结账。试算不平衡要从期初余额和凭证两个方向出发去检查。

常见的原因是编制试算平衡表时将有关数字抄写错误。本期之期初余额,应是上期之期末余额,如果在上期曾编制过试算平衡表,且期末余额相等,则说明是在编表时存在抄写错误。

是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。因此,你可以通过手工填制转账凭证的方法或通过系统提供的期末损益结转设置功能,设置并生成期间损益结转凭证,审核记账后,即可通过月末结账。

开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。

用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”,请问什么...

固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。

不要在固定资产模块里做了增加,然后再到总账里手工输入借固定资产、贷银行存款这种凭证,而应该从固定资产里生成相关凭证(即制单)。

固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。

再做结账。主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。

是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。

就要先结固定资产模块,总账才能结账。用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来。

用友T+已使用科目重新下设科目财务报表不结转怎么办?

1、还有一种更加简便的方法是,在1月没有记账的状态下,在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账,重新结转有关上年数据,这个方法是正确的方法,主要还是简便。

2、新增加的损益科目,需要在期末处理里面再设置一下对方科目-本年利润科目代码。点期末处理,点转账定义,找的新增的科目,对方科目栏,写入本年利润科目代码,确定保存。回到期末处理-做期末转账生成凭证。

3、如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。修改好了以后,可以进行对账及试算平衡来检验数据的对应正确性。

4、点击总账系统后,选择进入期末-转账定义-期间损益,如图所示:再弹出来的对话框选择本年利润科目,单击确定,查看损益类科目是否没有全部结转。

5、直接在新的年度修改期初余额就行了。需要把新年度全部反结账,反记账,反审核。

我公司用的是用友T3财务软件,1月结不了帐,请问怎么处理?谢谢!_百度知...

1、用帐套主管,登录系统管理,帐套-启用-把存货核算模块启用的勾去掉,点确定,就可以了。

2、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。

3、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

4、一般情况下用友结账必须要平的,做到账账相符,估计你的帐没有平,原因可能是:你在做账时个账户科目可能混淆,存在漏洞。可能你在登记入账时,数额与实际不相符,存在明显差异,尚未发现。

5、初步判断问题出在年结环节;解决办法:先备份当前账套数据;清空年度数据,重新结转,检查年初对账(不是试算平衡);导入和或重新录入凭证。来自郑州用友软件售后-杨老师的希望能够帮到你。

用友财务软件怎样取消记账和结账

在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入。点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账”。查询出凭证后,会显示记账按钮。

点击之后会显示出“取消记账”按钮。点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。在畅捷通T+财务软件,单击“总账”-“凭证管理”。筛选需要查询的时间。然后单击“确定”。

反结账:结帐页面,键盘摁ctrl+shift+F6,出来反结账页面。取消记账:对帐页面,键盘摁ctrl+h。总账科目的期初余额:QC(); 总账科目的期末余额:QM()。可以采用函数向导。

首先单击要取消结账的月份,然后按”Ctrl+Shift+F6”键。系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

关于用友财务软件不结账结转和用友可以不结账了直接做下个的介绍到此就结束了,我们深知在选择和实施软件系统过程中可能会面临挑战。但请记住,成功并不仅仅取决于选择最先进的技术,更取决于理解企业需求、培训员工和持续改进的过程。我们愿意成为您在这个旅程中的合作伙伴。

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