用友erp采购暂估来发票(用友如何设置采购入库的对方科目暂估科目)

时间:2024-03-31 栏目:用友财务软件 浏览:21

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用友U8采购暂估怎么处理???

重新进行暂估入库。如果已经冲销了暂估入库,但经过核实后发现冲销的金额或数量有误,可以重新进行暂估入库。在采购入库时,选择“暂估入库”单据类型,系统会自动重新计算商品的暂估入库成本,并在暂估入库明细中进行展示。

要看你的U8用了哪些模块:标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付,这样的应用 采购入库单记账后,发票未到。生成凭证时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账。

是的。如果采购都是成批录入的话,用友U8暂估成本录入,就是直接点进去后,直接选择成批录入 ,然后保存就行了。

把正确的暂估。如果是成本费用进多了,可以这样调整。

先在核算模块的“暂估入库成本处理”中,看是否还存在没有处理的纪录。

在用友中,怎样对暂估报销的单据进行处理?

1、当月来票不叫暂估,直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算,在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单(报销)生成凭证。

2、先找到用友系统暂估报销单据,进行审核入账处理,如果此比暂估不影响报表,也可以删除暂估,然后再期末处理。

3、暂估成本是指采购系统所购存货已入库,但发票未到或未报销时入库单上的估算成本;当已报销后,需进行成本处理。

ERP系统中库存管理对采购发票的处理

1、销售应该就属于销售部门或者说是前台收银之类的,售卖后直接出发票了。企业资源计划即ERP(EnterpriseResourcePlanning),由美国GartnerGroup公司于1990年提出。

2、一般的采购发票在采购模块中。采购发票模块可以是入库单生成发票数据信息也可以是手动录入,然后人工录入发票号码和上传电子档发票文件。

3、核算依据:采购订单、采购发票、入库单、质检单等 如果采用暂估冲回方式处理暂估,那么每月初对上月暂估的原料做红字分录予以全额冲回;在取得供应商开具的发票时,根据发票金额确认原料采购成本。

4、需要在库存管理系统中录入。系统只录入期初记账前的期初采购发票,即期初票到货未到的在途存货业务,初记账后,在库存管理系统中录入。采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。

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