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用友财务软件反结账还要输入口令吗?口令是什麼?
用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。
登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
用友t3反记账反结账怎么操作如下:反结账。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
用友R9记账凭证已经审核记账了怎么修改
重新审核:在总账系统中,选择“凭证”-“审核凭证”,输入密码,选择要重新审核的凭证,点击“确定”。重新记账:在总账系统中,选择“凭证”-“记账”,输入密码,选择要重新记账的月份,点击“确定”。
已通过审核但未记账的记账凭证。记账凭证已通过审核,但是尚未记账,不可以直接修改或删除。需要由审核操作员在审核功能中执行取消审核,然后再由填制操作员在填制凭证功能中执行删除,即可将该张凭证删除。
已经记账的记账凭证修改方法 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
用友GRP/R9如何反结账
第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第一步,打开软件主页,见下图,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,在“总账”模块中,单击“期末”选项中的“结账”选项,见下图,然后进入下一步。
—关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 这个是总账的反结账,不知固定资产是否适用。参考一下吧。
用友软体R9反结帐,工具拦有一个帮助,点选帮助下的关于,有一个红色字写的财务处理系统,在旁边有一个图示按住Ctrl键单击它就可以了,再在功能下面有个期末处理里面就会出现反结帐了。用友10。
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